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Auditoría Interna

Objetivo

Brindar asesoría técnica especializada en materias de auditoría interna, gestión y control interna, mediante una estrategia preventiva, proponiendo como producto de su acción, políticas, planes, programas y medidas de control para el fortalecimiento de la gestión y para el cuidado de los recursos institucionales.

Línea de dependencia

Depende de

Dirección

Unidades dependientes

No tiene

Clientes

Internos

Dirección BCN

Externos

Comité Auditoría Parlamentaria, Contraloría General de la República, Dipres.

Oferta

  • Evaluar en forma permanente el sistema de control interno institucional y efectuar las recomendaciones que sean pertinentes.
  • Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia con que se utilizan los recursos humanos, financieros y materiales de la Institución.
  • Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la institución.
  • Verificar la existencia de acuerdos sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad.
  • Elaborar y proponer a la Dirección para su aprobación, el plan de auditoría anual de la institución.
  • Efectuar el seguimiento de las medidas consignadas en los informes de auditoría Interna.


Cargos asociados Directivos Profesionales Secretarias Técnicos Administrativos Totales
Auditor Interno   1       1
Totales 0 1 0 0 0 1


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